Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven

Actieplannen

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen

AP-100 Een aangename dorpskern in het centrum

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-100 Een aangename dorpskern in het centrum

Om de dorpskern van onze gemeente te versterken zorgen we deze legislatuur voor een centralisatie van onze dienstverlening. Tussen de A. De Cockstraat en de Moreelstraat openen we Vrijetijdshuis Passage 18 waar onze nieuwe bibliotheek en onze vrijetijdsdiensten samen gehuisvest worden. Een nieuwe plek waar bezoekers kunnen tot rust komen, mensen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. De publieke ruimte in het centrum krijgt een totale make-over met de aanleg van een autoluw dorpsplein en een ondergrondse parking voor bewoners en bezoekers waardoor we de parkeerterreinen tussen de Geallieerdenstraat, A. De Cockstraat en voor het administratief centrum kunnen omvormen tot een belevingsplein. We kiezen dus voluit voor een aangename dorpskern waar iedereen graag woont, winkelt en werkt. Een pak groener en verkeersveiliger dan nu.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Uitgaven 7.027.804 4.600.000 1.700.000 0 0 0

Acties

AP-101 Een vernieuwde stationsomgeving

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-101 Een vernieuwde stationsomgeving

Verkeersveilig en aangenaam wonen en winkelen rond het station, dat is ons doel. In de stationsbuurt legden we in de vorige legislatuur de nieuwe buurtparking Paristyl aan, werden de grote werken aan het station opgestart en werden verschillende straten in de stationsbuurt heraangelegd in kader van het nieuwe circulatieplan. We gaan nu verder op dit élan met de heraanleg van het Stationsplein, de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor de wijk Leeuwbrug en onze stationsomgeving binnen het project Denderknoop, de verfraaiing van de stationstunnel via een participatief traject en de vernieuwing van de Spoorweglaan met de aanleg van een deel van de fietssnelweg F415 op het traject Burst-Denderleeuw.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 16.000 0 0 0 0 0
Uitgaven 857.000 320.000 100.000 600.000 900.000 400.000

Acties

AP-102 Woonprojecten op maat van onze gemeente

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-102 Woonprojecten op maat van onze gemeente

Heel wat mensen zijn op zoek naar een betaalbare kwalitatieve woning in een fijne leefomgeving. Als lokaal bestuur komen regelmatig aanvragen binnen voor allerhande woonprojecten. Deze brengen vaak uitdagingen met zich mee. Daarom hanteren we verschillende beleidsinstrumenten om deze beheerst in te passen. We waken over de ruimtelijke kwaliteit, het behoud van identiteit, mobiliteit, parkeergelegenheid, woonkwaliteit, … en willen woonprojectaanvragen zo beter op maat van onze gemeente inpassen. 1 van de grootste projecten die komende legislatuur op stapel staat, is de ontwikkeling van Wolfsgracht.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 150.000 153.000 157.000 160.000 163.000 166.000

Acties

AP-200 Bouwen aan sterke en warme wijken

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-200 Bouwen aan sterke en warme wijken

Met buurtgerichte initiatieven zetten we in op sterke en warme wijken. We zetten opnieuw buurtopbouwwerk in in Hemelrijk en Leeuwbrug om noden te detecteren en ermee aan de slag te gaan, en buurtbewoners met elkaar te verbinden. Samen met partners en vrijwilligers zetten we laagdrempelige ontmoetingsmomenten op die we uitnodigend maken voor iedereen. In ons lokaal dienstencentrum De Palaver kunnen inwoners terecht voor een vraag, ondersteuning, een interessant activiteiten- en dienstenaanbod of gewoon een fijne babbel. Ook met sensibiliseringsacties streven we verder naar een inclusieve samenleving en gemeente voor iedereen.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 82.500 83.500 84.500 85.500 85.500 86.500
Uitgaven 374.678 378.909 388.938 399.257 413.128 420.247

Acties

AP-201 Handen uit de mouwen voor een propere buurt

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-201 Handen uit de mouwen voor een propere buurt

Volgens OVAM is er in Vlaanderen in 2024 5,3% meer zwerfvuil opgeruimd dan het jaar voordien, bijna 7000 ton of 1 kilogram per inwoner. De vooropgestelde daling van het zwerfvuil met 20% tegen 2030 is dus niet in zicht. De cijfers van de lokale besturen tonen ook aan dat zij volop inzetten op de openbare netheid. Ze ruimen steeds meer machinaal en manueel veegvuil op en zijn verantwoordelijk voor 81% van de inzet om Vlaanderen proper te maken. Ook in onze gemeente blijven we grote inspanningen leveren om ons openbaar domein netjes te houden. Niet alleen de groendienst levert hiervoor dagelijks een grote inspanning, ook met tal van partners wordt samengewerkt in de strijd tegen zwerfvuil & sluikstort. Daarnaast bestrijden we overlast door ongedierte waar nodig en betrekken we onze inwoners in het streven naar een propere buurt.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Uitgaven 60.500 62.000 63.000 63.000 64.000 65.000

Acties

AP-202 Vrijwaring en verfraaiing van groene open ruimte

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-202 Vrijwaring en verfraaiing van groene open ruimte

In onze zeer dichtbevolkte gemeente ligt de tevredenheid over het groen volgens de Gemeentemonitor slechts op 69%. Het beschermen van de centrale kouter als groene long op ons grondgebied is dan ook een evidentie. We bekijken hoe we het kouterlandschap klimaatbestendig kunnen maken met aanplantingen en bermbeheer.

De Gemeentemonitor geeft aan dat 55% tevreden is over speelplekken voor kinderen in onze gemeente. We zetten de inspanningen van de voorbije jaren verder en leveren nieuwe speel- en ontmoetingsplekken op aan de Biestbaan in Iddergem en aan het Hoogsteenveld in Welle, en voorzien structureel middelen voor het onderhoud.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Uitgaven 420.000 316.000 336.000 358.000 364.000 370.000

Acties

AP-300 Kinderen en jongeren sterker maken in de Nederlandse taal

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-300 Kinderen en jongeren sterker maken in de Nederlandse taal

De Gemeentemonitor geeft aan dat 38,8% van de leerlingen in het basisonderwijs het Nederlands niet als thuistaal gebruikt in onze gemeente. Daarom willen we de kennis van het Nederlands versterken als essentiële sleutel voor integratie en gelijke kansen in de samenleving. Het onderwijsbeleid richt zich op het bevorderen van taalvaardigheid bij leerlingen. Dit gebeurt door het implementeren van ambitieuze taaldoelen en het stimuleren van Nederlands in het onderwijs. We willen taalbevorderende initiatieven vanuit het onderwijsveld ondersteunen die gericht zijn op de kennis van het Nederlands. Onze onderwijsopbouwwerker gaat hiermee actief aan de slag samen met de scholen.

Acties

AP-301 Nederlands als gemeenschappelijke taal promoten en stimuleren

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-301 Nederlands als gemeenschappelijke taal promoten en stimuleren

Niet alleen heeft onze gemeente een hart voor de Nederlandse taal, ook gelooft het lokaal bestuur dat het Nederlands als gemeenschappelijke taal ook de sleutel is tot deelname aan de lokale samenleving en verbinding met buren en buurten. Daarom investeren we in het promoten en het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal. We doen dit op verschillende manieren: het nieuwe vrijetijdshuis Passage 18 wordt de ‘uitgelezen’ plek voor taal- en leesbevordering, tal van oefenkansen Nederlands en toeleiding naar Nederlandse les worden aangeboden door of via het lokaal bestuur, Vlaamse tradities en evenementen worden in ere gehouden, ...

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 15.000 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000
Uitgaven 286.750 278.750 278.750 278.750 278.750 278.750

Acties

AP-400 Lokale veiligheidsdiensten versterken in hun werking

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-400 Lokale veiligheidsdiensten versterken in hun werking

Denderleeuw versterkt haar lokale veiligheidsdiensten in hun werking. Dat doen we door verder in te zetten op een nauwe samenwerking tussen onze veiligheidspartners. We investeren in nabijheid en moderne werkmiddelen voor gemeenschapswachten. We bekijken de opschaling naar een grotere politiezone in het teken van meer aanwezige en aanspreekbare politie in het straatbeeld. We actualiseren onze nood- en interventieplannen en bouwen een netwerk van vrijwilligers uit extra ondersteuning bij noodsituaties. Binnen de hulpverleningszone Zuid-Oost gaan extra middelen naar een efficiënte en financieel gezonde brandweerwerking. Zo zorgen we samen voor een veilige en leefbare gemeente.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 843 694 694 694 694 694
Uitgaven 5.033.333 4.666.582 4.774.457 4.858.934 4.999.573 5.209.166

Acties

AP-401 Alert voor radicalisering en polarisatie

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-401 Alert voor radicalisering en polarisatie

De Vlaamse overheid streeft naar een door iedereen gedeelde samenleving waarin democratisch burgerschap centraal staat en er plaats is voor verschillende ideologieën, denkbeelden en levensovertuigingen zolang ze niet oproepen tot haat en geweld. Met haar beleid wil de Vlaamse overheid in de eerste plaats voorkomen dat personen gewelddadig radicaliseren, en signalen voor gewelddadige radicalisering zo vroeg mogelijk detecteren. Sinds 2024 heeft de Vlaamse overheid lokale besturen de regierol gegeven over het lokale beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie, als bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Denderleeuw en Haaltert hebben de ambitie om hierrond samen aan de slag te gaan.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 241 231 231 231 231 231
Uitgaven 157.732 149.721 152.361 155.061 157.808 160.615

Acties

AP-402 Burgers actief informeren en tools aanreiken om hun veiligheid te versterken

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-402 Burgers actief informeren en tools aanreiken om hun veiligheid te versterken

De buurtinformatienetwerken in elke wijk en deelgemeente blijven een belangrijke schakel voor het lokaal bestuur om de veiligheid van onze inwoners mee te monitoren, signalen snel op te pikken en info te verspreiden die met veiligheid in onze gemeente te maken heeft. Ook via onze eigen communicatiekanalen geven we op regelmatige basis info of feedback over veiligheidsinitiatieven. Zo willen we burgers actief informeren en tools aanreiken om hun veiligheid te versterken.

Acties

AP-403 Slimme mobiliteitskeuzes met focus op zwakke weggebruikers en toegankelijkheid

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-403 Slimme mobiliteitskeuzes met focus op zwakke weggebruikers en toegankelijkheid

De vernieuwing van voetpaden staat hoog op de agenda van het lokaal bestuur, naast de verdere opwaardering van onze trage wegen. Deze legislatuur mikken we op de heraanleg van meer dan 10 km voetpaden. Daarnaast wordt net als tevoren jaarlijks een budget vrijgemaakt om te investeren in veilige schoolomgevingen en veilige verplaatsingen voor zwakke weggebruikers van en naar school. Bijzondere aandacht gaat naar het verlichten van oversteekplaatsen, straten en pleinen in onze gemeente.  

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 313.100 319.871 321.965 119.509 118.391 260.432
Uitgaven 1.081.824 997.921 1.009.826 850.456 1.093.958 1.134.521

Acties

AP-404 Streng optreden tegen fraude en overtredingen

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-404 Streng optreden tegen fraude en overtredingen

Fraude en andere vormen van criminaliteit horen niet huis in onze gemeente. We stellen hier dan ook paal en perk aan door nog meer dan tevoren in te zetten op camerabeveiliging, sensibiliseringsacties en sanctionering op basis van een geactualiseerd GAS-reglement en, specifiek voor stedenbouwkundige- en milieuovertredingen, op basis van een gemeentelijk handhavingsplan. We versterken de competenties van onze medewerkers in de eerstelijnsdiensten in het mee opsporen van fraude door middel van gerichte opleidingen en de meest actuele informatie. Ook de Taskforce Domiciliefraude blijft de komende jaren een belangrijke pijler in het bestrijden van fraudedossiers over de verschillende diensten en partners heen.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Uitgaven 95.000 97.000 99.000 99.000 101.000 103.000

Acties

AP-500 Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-500 Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen

Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod creëren doe je als lokaal bestuur niet alleen: samen met tal van enthousiaste vrijwilligers en verenigingen slaan we de handen in elkaar om weer heel wat fijne activiteiten en evenementen op het programma te zetten. We ondersteunen de verenigingen met wat zij in onze gemeente willen op touw zetten, trachten de juist match te vinden tussen vrijwilliger en vrijwilligerswerking en zorgen voor aan aanvullend vrijetijdsaanbod naast dat van verenigingen en andere organisaties die actief zijn in Denderleeuw. Is het nu sport, cultuur, jeugd, senioren of toerisme: er is voor elk wat wils. Ook het toegankelijk maken van het vrijetijdsaanbod voor alle inwoners is iets dat we mee garanderen via daarop afgestemde subsidie- en erkenningsreglementen. Voor onze verenigingen gaan we voor planlastvermindering door digitalisering van de subsidieaanvragen en een gefaseerde vernieuwing van de beschikbare materialen binnen onze uitleendienst.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 189.000 202.000 206.000 207.000 209.000 211.000
Uitgaven 404.900 386.900 409.900 386.900 404.900 386.900

Acties

AP-501 Masterplan voor vrijetijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-501 Masterplan voor vrijetijdsinfrastructuur

Na de grote vernieuwingen in de lokalen van o.a. scouts Denderleeuw en Chiro en KSA Welle, investeren we ook deze legislatuur opnieuw in vrijetijdsinfrastructuur. Zo komt er een polyvalente ruimte in de bovenverdieping van De Palaver, komen er sportieve upgrades aan het Walleken met o.a. een overkapping van de tennis- en padelterreinen door een lening en subsidie aan de club en staat een renovatie van de lokalen van Chiro Denderleeuw op het programma. Samen met de lokale voetbalclubs krijgt het jeugdvoetbal een duwtje in de rug door investeringen in kunstgrasvelden, kleedkamers en kantine.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 58.500 37.000 37.000 38.000 39.000 40.000
Uitgaven 1.464.500 30.000 0 0 0 0

Acties

AP-502 Lokale ondernemers verdienen onze steun

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-502 Lokale ondernemers verdienen onze steun

Een bloeiende plaatselijke handel is in het belang van iedereen, zowel dat van de ondernemers als de klanten en inwoners van de gemeente. In een middelgrote gemeente als Denderleeuw is het door de verscheidenheid aan ondernemers, van grote ketens tot kleinhandelaars, niet altijd evident om een beleid uit te stippelen dat rekening houdt met de belangen van elke ondernemer. Een moeilijke opdracht die terecht een uitdaging mag genoemd worden. Een open dialoog en transparante communicatie naar ondernemers is één van de speerpunten voor een succesvol economisch beleid. Een belangrijke speler hierin is de raad voor lokale economie die als een adviserende en overkoepelende organisatie werkt voor de plaatselijke handelaars. Ze adviseert en ondersteunt lokale ondernemers en wil een brug vormen met het lokaal bestuur. Denderleeuw wil in de komende jaren vol blijven inzetten op de ondersteuning van de lokale handel en het integraal detailhandelsplan. Dit doen we door het mee promoten van de Denderleeuwbon, het versterken van lokale handel in de dorpskernen van de deelgemeenten, het verder professionaliseren en uitbouwen van het succesvolle ondernemersevent Culin’Air, …

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 40.000 42.000 43.000 43.000 45.000 45.000
Uitgaven 123.000 126.000 117.000 117.000 119.000 119.000

Acties

AP-600 Inzetten op een sterk lokaal ouderenbeleid

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-600 Inzetten op een sterk lokaal ouderenbeleid

Nu ontmoetingscentrum De Palaver in Hemelrijk sinds 2025 ook effectief werd erkend als lokaal dienstencentrum, zetten we dit verder op de kaart als ‘open huis’ waar senioren welkom zijn, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen rekenen op heel wat dienstverlening. Met tal van actieve senioren(verenigingen) in onze gemeente en de deelgemeenten maakt onze seniorenconsulente werk van het opstarten van een lokale seniorenadviesraad. Zo houden we de vinger aan de pols, kan een proactief en nabij ouderenbeleid uitgestippeld worden en stap voor stap omgezet in de praktijk. We laten niemand achter en willen vereenzaamde senioren bij de hand nemen om toch opnieuw een sociaal netwerk en toegang tot diensten op te bouwen.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Uitgaven 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

Acties

AP-601 Denderleeuw, onderwijsgemeente

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-601 Denderleeuw, onderwijsgemeente

Denderleeuw zet als onderwijsgemeente sterk in op flankerend onderwijs om elk kind maximale ontwikkelingskansen te bieden. Via onderwijsopbouwwerk ondersteunen we scholen en ouders bij uitdagingen zoals anderstaligheid, schoolachterstand en kwetsbare opvoedingssituaties. We stimuleren ouderbetrokkenheid, organiseren huiswerkbegeleiding en informatieve bijeenkomsten, en bespreken signalen en uitdagingen via structureel overleg met schooldirecties. Daarnaast investeren we in betaalbaar schoolzwemmen, kwaliteitsvolle infrastructuur en ICT in onze gemeentelijke basisscholen, en houden we de vinger aan de pols inzake onderwijscapaciteit. Zo bouwen we samen aan een toekomst waarin elk kind kan groeien.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 241 231 231 231 231 231
Uitgaven 332.935 296.503 618.305 326.147 402.022 279.938

Acties

AP-602 Kindvriendelijke gemeente

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-602 Kindvriendelijke gemeente

Denderleeuw zet als kindvriendelijke gemeente volop in op participatie en inspraak van kinderen en jongeren. Via de jeugdwerkraad Brul en de nieuwe kindergemeenteraad krijgen zij een stem in het lokale beleid en kunnen ze mee acties uitwerken op maat van hun leefwereld. Met ons actieplan rond kindvriendelijke gemeente zetten we transversaal in op kindvriendelijkheid in onze organisatie en het beleid met klemtonen op veilige verplaatsingen, aantrekkelijke openbare ruimte, een inclusieve samenleving, ... Daarnaast blijven we investeren in jeugdopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk om jongeren, ook in kwetsbare situaties, te ondersteunen en kansen te bieden. Zo bouwen we samen aan een gemeente waar kinderrechten en -talenten centraal staan.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Uitgaven 103.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000

Acties

AP-603 Geïntegreerd aanbod voor gezinnen vanuit Huis van het Kind

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-603 Geïntegreerd aanbod voor gezinnen vanuit Huis van het Kind

We streven naar een zichtbare ankerplek waar alle gezinnen met kinderen met al hun vragen en noden terecht kunnen. Heel vaak lopen ouders nog verloren in een versnipperd landschap met een groot aantal organisaties en dienstverleningsvormen. Dit brengt stress en onzekerheid met zich mee. Om duidelijkheid te creëren, willen we volop inzetten op de versterking van Huis van het Kind, waar ruimte is voor onthaal en ontmoeting, waarbij ook de verbinding met de kinderopvang, het flankerend onderwijs, de (preventieve) gezondheidszorg en gezinsondersteuning en andere dienstverleningsvormen centraal staat.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 145.761 19.185 19.185 20.185 20.185 20.185
Uitgaven 549.089 100.369 103.678 110.106 113.245 115.007

Acties

AP-700 Inwoners die hulp nodig hebben van onderuit versterken

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-700 Inwoners die hulp nodig hebben van onderuit versterken

Lokaal Bestuur Denderleeuw wil inwoners die hulp nodig hebben versterken door een geïntegreerde aanpak van kinderarmoede, wegwijs in zorg en digitale inclusie. We zetten in op preventie, ondersteuning en laagdrempelige initiatieven voor kwetsbare gezinnen, senioren en mensen met een hulpvraag. Via Digipunten verkleinen we de digitale kloof, we waarderen de mantelzorgers in onze gemeente en stimuleren tewerkstellingstrajecten als hefboom voor sociale integratie. Daarnaast pakken we schuldenproblematiek en energiearmoede preventief aan. Zo creëren we meer kansen, zelfredzaamheid en welzijn voor iedereen.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 402.192 402.115 402.115 402.115 116 116
Uitgaven 1.014.964 913.687 925.822 941.449 539.552 558.857

Acties

AP-701 Recht op wonen

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-701 Recht op wonen

Het lokaal bestuur van Denderleeuw zet zich actief in om het recht op wonen voor iedereen te waarborgen. De wooncrisis en de stijgende huur- en aankoopprijzen maken dit een grote uitdaging, maar we nemen gerichte maatregelen om kwetsbare inwoners te ondersteunen en structurele oplossingen uit te werken. Zo streven we naar een doeltreffende aanpak om dak- en thuisloosheid te voorkomen en te bestrijden, en werken we aan een vernieuwd toewijzingsreglement voor sociale woningen met nadruk op lokale binding. Met deze acties wil Denderleeuw een stevig fundament leggen voor een woonbeleid dat iedereen een dak boven het hoofd biedt, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en lokale verankering.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Uitgaven 28.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500

Acties

AP-702 Gezonde gemeente voor mens en dier

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-702 Gezonde gemeente voor mens en dier

Een Gezonde Gemeente is gericht op het bevorderen van de gezondheid van alle inwoners door een omgeving te creëren die gezond leven stimuleert. Dit omvat het opzetten van een gezondheidsbeleid en concrete gezondheidsacties. Ons lokaal bestuur kiest er expliciet voor om ook voor dieren in te zetten op welzijn.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Uitgaven 52.600 53.600 53.600 53.600 53.600 54.600

Acties

AP-800 De kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-800 De kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren

Lokaal Bestuur Denderleeuw wil de kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren door in te zetten op alternatieve woonvormen, het aanpakken van leegstand en verwaarlozing en het stimuleren van renovaties. We ontwikkelen een lokaal beleid rond bijzondere woonvormen zoals zorgwonen en cohousing, en voeren een slagkrachtige aanpak tegen leegstaande en verwaarloosde panden. Daarnaast zetten we in op sensibilisering, groepsaankopen en professionele woningcontroles om gezonde, veilige en duurzame woningen te garanderen. Samen met intergemeentelijke partners versterken we onze expertise en dienstverlening om mensen te helpen de kwaliteit van hun woning te verbeteren.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 122.500 123.000 123.000 123.000 123.000 124.000
Uitgaven 10.875 10.875 10.875 10.875 10.875 10.875

Acties

AP-802 Klimaatambities met oog op de toekomst

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-802 Klimaatambities met oog op de toekomst

Denderleeuw zet ambitieuze klimaatdoelstellingen om in concrete acties voor een duurzame toekomst. We stimuleren biodiversiteit en versterken landschappelijk erfgoed door natuurgebieden zoals de Wellemeersen en Oude Dendermeersen te herstellen en recreatief toegankelijk te maken. Tegelijk geven we ruimte aan circulaire economie met initiatieven zoals de inrichting van een fietspunt aan ons station. Ons gemeentelijk patrimonium wordt energiezuiniger via audits en renovaties, terwijl het Strategisch Plan Ruimte voor Water de Dendervallei voorbereidt op overstromingen en droogte. Tot slot voeren we het Klimaatplan 2030 uit met concrete maatregelen en sensibiliseringsacties volgens onze budgettaire mogelijkheden.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 119.546 39.546 39.546 39.546 39.546 39.546
Uitgaven 316.500 172.500 227.500 148.500 118.500 209.500

Acties

AP-803 Ontharden en vergroenen waar mogelijk

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-803 Ontharden en vergroenen waar mogelijk

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.?We keurden daarom recent een hemelwater- en droogteplan goed dat stelselmatig zal worden uitgevoerd. Er is ook een potentienota Breekijzer die we zullen vertalen naar het publieke domein door het uitbreken van oververharde gemeentewegen. En we brengen het bebossingspotentieel in onze gemeente in kaart voor verdere bosaanplant.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Uitgaven 30.000 0 0 0 0 0

Acties

AP-804 Onze verplichtingen als riolering- en wegbeheerder opnemen

Terug naar navigatie - Overzicht van de prioritaire acties en de bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven - Actieplannen - AP-804 Onze verplichtingen als riolering- en wegbeheerder opnemen

Als riolerings- en wegbeheerder neemt Denderleeuw zijn verantwoordelijkheid op om waterkwaliteit en infrastructuur te verbeteren. We werken aan het behalen van de Europese reductiedoelstellingen voor afvalwater tegen 2035 door onder meer overstortpunten weg te nemen, met prioriteit voor het dossier Bakergemsmolenstraatje in Iddergem. Daarnaast maken we werk van een systematische vernieuwing van het verouderde rioleringsnet, op basis van een volledige inventarisatie tegen 2027, en voorzien we middelen voor heraanleg in onder meer Drieselken en het centrumproject. Tot slot pakken we stelselmatig betonwegen aan om trillingshinder te verminderen, waarbij een eerste fase in de Hoogstraat in Iddergem wordt uitgevoerd.

Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031
Ontvangsten 12.500 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Uitgaven 870.500 891.000 993.000 629.000 397.000 399.000

Acties